审计局审计的内容包括多个方面,具体如下:
财务报表的准确性:
审计师会检查财务报表的准确性,包括会计记录、账户余额、财务报表等。
内部控制:
审计师会检查企业的内部控制制度,包括财务管理、风险控制、资产管理等。
重要业务交易:
审计师会检查企业的重要业务交易,包括重要的销售、采购、投资、融资等。
财务会计政策:
审计师会检查企业的财务会计政策,包括会计估计、会计政策变更等。
法律法规遵从性:
审计师会检查企业是否遵守相关的法律法规,包括税务、劳动法等。
经济责任:
对经济责任人进行的期间责任、期末状态进行审计,包括负责人经济责任审计和责任人目标成本审计。
固定资产:
对政府盖的大楼、买的设备等固定资产进行审计,检查其是否物有所值,有无浪费。
节能减排:
检查企业是否按要求节能减排,有无偷奸耍滑。
债务管理:
审计欠债情况,能否按时偿还。
专项资金审计:
对单个项目和单笔资金进行专项审计,例如修路的费用是否合理。
程序合法性:
核查审计程序的合法性、审计证据的充分性、审计处理处罚的适当性。
质量控制:
检查审计质量控制制度的建立和执行情况。
政策决策部署:
检查贯彻上级有关决策部署情况。
年度审计项目计划:
检查年度审计项目计划编制与执行情况。
移送事项和整改情况:
检查审计查出问题整改情况。
内部审计:
对内部审计机构进行业务指导和监督,监督社会审计组织的审计业务质量。
其他特定事项:
根据国家审计署、省审计厅授权,对特定金融、保险企业、非银行金融机构和中央、省属企事业单位进行审计。
综上所述,审计局的审计内容涵盖了财务报表、内部控制、业务交易、财务政策、法律遵从性、经济责任、固定资产、节能减排、债务管理、专项资金、程序合法性、质量控制、政策决策部署、年度审计项目计划、移送事项和整改情况、内部审计等多个方面。
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